Cel szkolenia
Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów i koncentruje się na najczęściej występujących błędach w rozliczaniu umów cywilnoprawnych oraz sposobach ich prawidłowego korygowania.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady sporządzania korekt dokumentów ZUS i podatkowych, rozliczania zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń oraz skutki decyzji wydawanych przez ZUS, Państwową Inspekcję Pracy i organy podatkowe.
Każde zagadnienie zostanie omówione na praktycznych przykładach wraz z wyliczeniami i analizą najnowszych zmian obowiązujących w latach 2026–2027.
Kiedy?
18 listopada 2026 r., godziny: 09:00 – 15:00
Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online
Program
Korekty rozliczeń – kiedy są konieczne?
Najczęstsze przyczyny korekt
- błędnie zawarta umowa cywilnoprawna,
- nieprawidłowo naliczone składki ZUS,
- błędnie pobrana zaliczka na podatek,
- zmiana kwalifikacji umowy po kontroli,
- korekty wynikające z decyzji ZUS lub urzędu skarbowego.
Jak ustalić zakres korekty?
- dokumenty wymagające poprawy,
- terminy dokonywania korekt,
- odpowiedzialność płatnika.
Kontrole ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy po zmianach przepisów od 8 lipca 2026 r.
Aktualne uprawnienia organów kontrolnych
- nowe kompetencje PIP,
- zakres kontroli ZUS,
- kontrole prowadzone zdalnie,
- wydawanie decyzji i interpretacji.
Skutki ustaleń pokontrolnych
- obowiązek korekty dokumentów,
- naliczanie zaległych składek,
- odsetki,
- odpowiedzialność płatnika.
Zmiana kwalifikacji umowy – skutki podatkowe i składkowe
Umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia
Umowa cywilnoprawna uznana za stosunek pracy
Jakie dokumenty należy skorygować?
- ZUS,
- PIT,
- listy wypłat,
- ewidencje.
Rozliczenie składek i podatku po zmianie kwalifikacji umowy
Zwrot nienależnie wypłaconych należności
Zwrot w trakcie trwania umowy
- potrącenie z kolejnych wypłat,
- zgoda wykonawcy.
Zwrot po zakończeniu współpracy
- zwrot na rachunek bankowy,
- dokumentowanie zwrotu.
Jak prawidłowo skorygować:
- dokumenty ZUS,
- zaliczkę na podatek,
- PIT-11,
- PIT-4R.
Zwroty dotyczące poprzednich lat podatkowych
Rozliczenie zwrotów przez byłych zleceniobiorców
Najczęstsze błędy w rozliczeniach podatku
Nieprawidłowo zastosowane koszty uzyskania przychodów
Błędne zastosowanie ulg podatkowych
- ulga dla młodych,
- ulga na powrót,
- ulga dla rodzin 4+,
- ulga dla pracujących seniorów.
Nieprawidłowo pobrana zaliczka
Korekta dokumentów podatkowych
Korekty składek ZUS w praktyce
- Nadpłata składek
- Niedopłata składek
- Korekta składki zdrowotnej
- Korekty po decyzjach ZUS
- Praktyczne przykłady wyliczeń
Zbieg tytułów do ubezpieczeń – najczęstsze problemy
- Kilka umów zlecenia
- Wynagrodzenie wypłacone w innym miesiącu
- Brak wypłaty wynagrodzenia
- Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- Wynagrodzenie po zakończeniu umowy
- Kilka umów i niezdolność do pracy
Błędne oświadczenia wykonawców
- Student i uczeń do 26 roku życia
- utrata statusu,
- zmiana statusu w trakcie miesiąca,
- skutki dla składek i podatku.
- Kilka umów u różnych płatników
- Korekta rozliczeń po zmianie oświadczeń
Warsztaty – rozwiązanie najtrudniejszych przypadków
Podczas tej części szkolenia uczestnicy przeanalizują kilkanaście rzeczywistych przypadków, m.in.:
- korekta umowy o dzieło po kontroli ZUS,
- zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia po dwóch latach,
- błędnie zastosowana ulga podatkowa,
- korekta składek zdrowotnych,
- utrata statusu studenta w trakcie miesiąca,
- wypłata wynagrodzenia po zakończeniu umowy,
- błędnie naliczone składki przy kilku umowach zlecenia,
- korekta dokumentów ZUS i deklaracji podatkowych krok po kroku.
Przy zapisie na szkolenie “Korekty wynagrodzeń, ZUS, podatku i zasiłków – najtrudniejsze przypadki z praktyki” obowiązuje -10% zniżki na każde ze szkoleń.




